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  • [企業動態]光正鋼結構股份有限公司2010年年度報告摘要

    • 更新時間:2011-4-5 9:51:23  文章來源:證券時報
    • 責任編輯:鋼結構招聘網  本條信息瀏覽人次共有

      §1 重要提示
      1.1 本公司董事會、監事會及其董事、監事、高級管理人員保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性負個別及連帶責任。
      本年度報告摘要摘自年度報告全文。投資者欲了解詳細內容,應當仔細閱讀年度報告全文。
     。保 立信會計師事務所有限公司為公司2010年度財務報告出具了標準無保留審計意見的審計報告。
     。保 公司負責人周永麟、主管會計工作負責人唐可馨及會計機構負責人(會計主管人員)李俊英聲明:保證年度報告中財務報告的真實、完整。
      §2 公司基本情況簡介
      2.1 基本情況簡介
     。玻 聯系人和聯系方式
      §3 會計數據和業務數據摘要
     。常 主要會計數據
      單位:元
      3.2 主要財務指標
      單位:元
      非經常性損益項目
      √ 適用 □ 不適用
      單位:元
     。常 境內外會計準則差異
      □ 適用 √ 不適用
      §4 股本變動及股東情況
     。矗 股份變動情況表
      單位:股
      限售股份變動情況表
      單位:股
      4.2 前10名股東、前10名無限售條件股東持股情況表
      單位:股
      4.3 控股股東及實際控制人情況介紹
     。矗常 控股股東及實際控制人變更情況
      □ 適用 √ 不適用
      4.3.2 控股股東及實際控制人具體情況介紹
     。矗常 公司與實際控制人之間的產權及控制關系的方框圖
      §5 董事、監事和高級管理人員
     。担 董事、監事和高級管理人員持股變動及報酬情況
      董事、監事、高級管理人員報告期內被授予的股權激勵情況
      □ 適用 √ 不適用
     。担 董事出席董事會會議情況
      連續兩次未親自出席董事會會議的說明
      §6 董事會報告
     。叮 管理層討論與分析
      一、報告期內公司經營情況回顧
     。玻埃保澳陮τ诠臼遣黄椒驳囊荒辏泄仓醒牒蛧鴦赵赫匍_新疆工作座談會和西部大開發工作會議,為新疆和西部地區未來的發展打開了新的巨大空間,為公司實現快速發展提供良好的發展空間。2010年公司募投項目部分投產,有效的解決了制約公司發展的產能瓶頸,提升了公司承接工程項目的能力,使得公司全年實現鋼結構產量4.7萬噸,達到了歷史新高。同時,2010年公司股票順利在深圳證券交易所掛牌上市交易,實現了公司上市目標,拓寬了公司的融資渠道,提高了公司的知名度,為公司迅速實現西部及中亞區域鋼結構行業的領跑者以及躋身國內鋼結構一流企業,帶來了前所未有的發展機遇。
      2010年公司緊緊抓住黨中央和國務院要求推進“新疆的跨越式發展和長治久安”經濟大發展的歷史機遇,提升公司產能,加大市場營銷力度以及自治區重點項目承攬能力,擴大公司重鋼產品規模,積極拓展中亞和疆外市場,同時不斷提高公司經營管理水平,堅持以營銷、設計為龍頭,以加工制造為基礎,以項目管理為中心,堅持六西格瑪和6S管理模式有效結合,強化流程管理,提升公司產品質量,樹立了良好的市場品牌。2010年公司各項生產指標和主營業務保持了良好的增長勢頭,進一步鞏固了公司新疆市場龍頭地位。
      2010年度公司生產主次、C/Z型鋼:47,042.15萬噸,彩板及包件:929,925.86m2,彩鋼夾芯板:122,574.06m2。創公司成立以來最高紀錄,主次C/Z型鋼產量比上年同期增長80.44%;2010年度公司實現營業收入381,737,396.20元,創公司成立以來最高紀錄,比上年同期增長38.29%;利潤總額:2010年度公司實現利潤總額27,459,153.17元,創公司成立以來最高紀錄,比上年同期增長16.50%;2010年度公司實現凈利潤22,296,221.86元,比上年同期增長16.81%。
      二、對公司未來發展的展望
      1、行業發展趨勢及公司面臨的市場競爭格局
     。ǎ保┬袠I發展趨勢
      建筑鋼結構行業是我國的一個新興行業,具有強度高、自重輕、抗震性能好、施工周期短、工業化程度高、環境污染少等一系列優點。建筑鋼結構廣泛應用于體育場館、航站樓、展館、超市、橋梁、廠房、商務大廈、住宅等,涵蓋了建筑設計、結構設計和深化、鋼構件制造、安裝施工的整個流程。在發達國家,鋼結構在建筑工程領域中得到廣泛的應用。鋼結構作為我國建筑領域的新興產業,受到了國家的高度重視,被列為建設部十大新技術之一。
      早在20世紀初,鋼結構在國外已經應用于工業、商業、文教等建筑。1931年建成的高381米、102層的美國紐約帝國大廈即為純鋼結構超高層建筑。隨著20世紀70、80年代西方發達國家環保意識的不斷加強以及木材的日益短缺,美國、日本、英國、澳大利亞等國家的建筑鋼結構應用程度大大深化,鋼結構行業發展非常迅速。
      鋼結構建筑的應用在美國、英國等西方國家已經歷了上百年歷史。目前,發達國家鋼結構建筑在整個建筑中所占比重達到30%~50%,在西方主要發達國家以及日本等國,其鋼結構建筑占建筑總面積的比重已達到甚至超過50%,經濟較發達的發展中國家如韓國這一比重也達到20%左右。
      相比而言,建筑鋼結構在我國應用和發展的時間還不長。建國初期到80年代初,我國鋼產量小,鋼材緊缺,因此對鋼結構采取限制使用的政策。80年代以后,我國鋼產量逐年增加,特別是進入90年代后,我國鋼產量突飛猛進,1996年我國鋼產量突破1億噸,近十年以來我國已經一躍成為全球第一大產鋼國,2008年鋼產量突破5億噸。這為我國鋼結構行業的發展奠定了堅實的基礎,鋼結構領域的產業政策也在上世紀90年代由原先的限制使用轉變為大力推廣。
      產業政策的調整刺激了我國鋼結構行業的發展。同時,隨著我國市場經濟的發展,追求高速、高效、高質量的產品已成為現代社會發展的方向,工程周期短、建筑質量高、施工占地少、投資成效快的鋼結構建筑已受到工商業和民用建筑領域用戶的廣泛認可。目前,鋼結構在我國已廣泛應用于各地的體育場館、會展建筑、商貿建筑、高層建筑、工業廠房、辦公建筑、鐵路設施、道路橋梁等方面。
      近年來,我國鋼結構行業呈現持續和快速的增長勢頭,鋼結構產量從2002年的850萬噸,增長到2008年的2,180萬噸,年均復合增長率達到17.00%。到2015年,我國鋼結構產量有望在2010年2,500萬噸的基礎上翻一番以上,達到5,000萬噸———6,500萬噸;鋼結構制造企業綜合技術水平將達到國際先進水平,基本實現鋼結構強國目標
      (2)公司面臨的市場競爭格局
      鋼結構行業具有明顯的地域性特征。一方面,建筑鋼結構是采用工廠化集中生產然后運至建筑現場安裝的模式,鋼結構構件體積龐大,單位體積重量小,運費高,運輸不便,導致建筑鋼結構企業無一例外受到銷售半徑的限制。因此,鋼結構企業一般圍繞其加工制造基地開展業務,市場分割現象比較凸出,市場呈現很強的區域性特征。另一方面,建筑鋼結構的發展很大程度上與所處區域國民經濟發展速度具有緊密關系。我國建筑鋼結構近年來保持快速發展的趨勢,鋼結構企業數量眾多,據統計已超過3,000家,但無論從企業分布,還是產量分布而言,都集中在江浙滬長三角地區、環渤海灣地區、廣東珠江三角洲地區,這些區域正是我國經濟發展最快、最活躍的地區,無論是奧運場館、世博場館、亞運場館、全運場館建設,還是北上廣深的城市建筑群,抑或天津新區大開發、以浦東為首的長三角地區開發和珠三角地區開發,都為建筑鋼結構行業帶來了源源不斷的巨大市場需求。據中國建筑金屬結構協會的統計,2009年僅江浙滬三省市的鋼結構加工量就占到全國鋼結構加工量的1/3。這種市場需求的集中分布也決定了鋼結構行業現階段的地域集中性,全國大型的鋼結構企業,包括三大上市公司以及寶冶鋼構、寶鋼金屬、中冶京唐、滬寧鋼機、恒達鋼構等等,無一例外均分布在沿海經濟發達地區。
      公司主要市場是新疆及中亞區域。目前全疆鋼結構行業還屬起步階段,在自治區建設廳備案的疆內鋼結構企業163家,外地企業51家。公司在目標市場上的主要競爭對手包括幾家疆外大型鋼結構企業和疆內一些中小型鋼結構企業。公司是西北地區為數不多擁有鋼結構設計、制造和安裝一體化服務能力的鋼結構承包商之一,是新疆地區產銷量最大的鋼結構企業。公司主要業務位于新疆地區,主要承接新疆地區的重型、輕型鋼結構工業廠房、鋼結構工業設施和市政基礎設施等。近年來公司始終保持著新疆地區鋼結構行業綜合實力第一名,產品市場占有率名列前茅。但隨著國家對新疆投資的力度的不斷加大,越來越多的內地鋼結構企業紛紛涌入新疆鋼結構市場,使得市場競爭日趨激烈。
     。病⒐景l展戰略及規劃
      公司將緊緊抓住新疆地區鋼結構市場快速發展的契機,加快實施募集資金項目,通過新技術新工藝的自主開發和擴大生產規模兩條途徑并舉,積極擴大重型鋼結構和空間鋼結構等高附加價值產品市場的開發,并加快技術成果產業化步伐,大力開拓輕鋼結構集成住宅的市場,積極涉足風電、電力、水工鋼結構等附加值較高的特種鋼結構加工市場,進行行業橫向擴張,形成公司的新的利潤增長點,同時采取兼并收購的方式,迅速擴大自身規模,力爭成為國內鋼結構高端產品和新產品領域的領先者,成為國內最具競爭力的鋼結構企業。
      同時,公司不僅要鞏固在新疆鋼結構市場的領先地位,還將不斷擴大疆外市場份額,逐步向西北乃至西部地區進行滲透,并積極利用自身所處新疆的地緣優勢,努力開拓中亞市場,力爭將中亞市場培育成公司新的收入和利潤增長點。
     。、2011年經營計劃
      在西部大開發、新疆大開發的歷史機遇面前,在中國十二五規劃的開局之年,公司的總體經營目標是:新簽銷售訂單6.5億元,實現銷售收入5億元,實現凈利潤3,000萬元,實現鋼結構產銷量6.8萬噸。(上述經營目標并不代表公司對2011年度的盈利預測,也不構成公司對2011年度業績的承諾,能否實現還將受宏觀經濟形勢、鋼結構市場狀況變化、經營團隊的努力程度等多種因素影響,存在很大的不確定性,請投資者特別注意)
      公司制定上述經營目標主要是基于:一是隨著公司募投項目陸續建設并投入使用,2011年上半年公司產能規模將達到近7萬噸,使得公司承攬工程和簽訂訂單的能力進一步提升。公司將加大市場營銷力度,完善營銷網絡以及激勵機制的建設,力爭新簽銷售訂單6.5億元;二是“7.5”之后,國家、內地省市以及民間資本對新疆投資力度的逐步加大,投資項目紛紛落地和啟動,市場需求空前旺盛,可完全消化公司的新增產能。
      為實現總體經營目標,公司的主要經營工作計劃包括:
     。ǎ保┘涌鞂嵤┠纪俄椖浚杆偬岣吖井a能規模
      產能瓶頸始終是制約公司快速發展的主要因素,為了滿足新疆市場的需求,2011年公司將進一步加快7萬噸募投項目的實施進度,力爭在2011年5月底之前完成募投項目的廠房(輔助及配套設施除外)的建設并逐步達成,使公司在2011年度形成年產7萬噸的鋼結構加工生產能力,全面提升公司承攬工程能力和綜合實力,以適應新疆市場的需要。
     。ǎ玻┘哟笕瞬诺呐囵B和引進,適應公司發展的需要
      隨著公司規模的不斷擴大以及市場競爭的日趨激烈,加大人才的培養力度,多渠道的引進各方人才已迫在眉睫。公司將遵循“以人為本”的原則,把提高員工素質和引進高層次人才作為企業發展的重要戰略任務,建立科技人才和高級管理人才的考核、激勵、約束機制,不斷充實技術開發創新和應用型人才、項目管理人才。每年繼續引進一定數量的大專、本科以上畢業生及高級管理、技術人才;提高中、高級管理人員的經營管理能力、創新能力、決策能力,培養一批懂技術、市場觀念強、適應國際化經營的管理人才;加強技術人員知識更新和技術培訓,提高科技人員的技術開發和技術創新能力;通過不間斷的崗位培訓,提高作業人員的業務操作技能;優化人力資源配置,完善人才競爭和激勵機制。
     。ǎ常┘哟鬆I銷力度,積極進行行業橫向拓展
      積極抓住新疆大發展的歷史機遇,進一步加大營銷力度,合理布局營銷網絡,完善營銷激勵機制,不斷提高市場占有率,夯實公司新疆鋼結構市場的老頭地位。同時積極拓展電力鋼結構、風電鋼結構和水工鋼結構等特種鋼結構領域,豐富公司鋼結構產品種類和品種,形成公司新的利潤增長點。
     。ǎ矗┻M一步完善公司法人治理結構,規范公司運作
      公司將進一步規范法人治理結構,不斷提高公司治理水平,充分發揮董事會及各專門委員會的決策作用,并通過建立全面、透明的內部審計系統,為公司內部監督機制的落實和各項經營管理工作的有效進行提供保障。嚴格按照五部委下發的《企業內部控制基本規范》以及財政部下發的《企業內部控制配套指引》的要求,進一步完善公司的內部規章制度,加強公司內部計劃管理、投融資管理、資產管理、財務管理、生產管理、市場營銷管理、人力資源管理及信息管理。通過不斷提高生產管理水平和規范運作,為公司未來的快速發展提供有力的保障。
     。ǎ担┘哟髴召~款回收力度,降低公司經營風險
     。玻埃保蹦旯窘M織人員不斷加大對應收賬款的催收力度,安排專人負責全程跟蹤各客戶產品銷售、貨款回收,使公司應收賬款保持在一定的合理水平,進一步降低公司經營風險。同時在實現銷售訂單時,公司將加大對客戶資金實力和信譽度的考察力度,有所側重的選擇銷售客戶,并在項目執行過程中實施“正現金流”管理,從而更好的避免應收賬款的形成。
     。础①Y金需求及使用計劃
      公司的投資項目主要是首次公開發行的募集資金投資項目 “7萬噸鋼結構加工基地項目”,公司將按照募投項目的實施進度,合理安排資金的使用。本年度實施的工程項目所需授信、其他擬建項目及已到期借款的街接需取得各大銀行的綜合授信總額約為30,000萬元,主要用于貸款、保函、銀行承兌匯票等業務。實際授信的取得依據本年度各工程項目的進展情況,以及公司對資金的需求情況。另外,公司將慎重安排超募資金的使用,并按有關規定履行相關決策程序。
     。怠⒐久媾R的主要經營風險
     。ǎ保┦袌龈偁幖觿★L險
      近年來,我國鋼結構產業市場發展較快,新建和從相關行業轉產過來的鋼結構生產企業迅速增多。包括高層建筑鋼結構、輕型鋼結構、空間鋼結構、住宅鋼結構、橋梁鋼結構在內,至今已發展超過了3,000家,市場競爭十分激烈。
      從公司現有主要目標市場———新疆地區和中亞地區來看,不僅疆內有眾多的中小型鋼結構企業,而且疆外一些具有較高知名度和實力的大型鋼結構企業諸如長江精工、杭蕭鋼構、上海冠達爾等等也紛紛進入本地區市場,導致目標市場上競爭日趨激烈。
      盡管鋼結構產業具有較大的發展空間,但在進入門檻較低的低端市場,未來的市場競爭將日趨激烈,企業的盈利能力會下降,而技術含量較高的中高端市場,會逐步集中到少數幾家有品牌的企業。如果公司未能在未來的發展中迅速地確立自己的品牌優勢和行業領導地位,公司將會面臨較大的市場競爭風險。
      公司將緊緊抓住新疆大發展的歷史發展機遇,借助上市的契機,迅速提高公司產能,加大營銷力度,進一步鞏固新疆市場的地位。
     。ǎ玻⿷召~款風險
      公司鋼結構銷售和工程安裝的款項是在項目竣工決算完成后才能全部收取完畢,而且按照行業慣例有5%~10%的質保金需要一、二年后才能收取。因此,公司的應收賬款數額較大。截止2010年12月31日公司應收賬款總額為12,436.38萬元,應收賬款大幅增加給公司帶來了較大的資金壓力,降低了資產的流動性,減少了公司利潤,同時還具有潛在的呆壞賬風險。
      公司將積極加大應收賬款的回收力度,成立了應收賬款回收小組,安排專人負責對主要客戶進行重點催討。由于公司大部分應收賬款比較集中,且信譽良好,因此造成呆壞賬的風險較小。
     。ǎ常┰牧蠞q價風險
      公司生產所需的原材料主要為建筑鋼結構用鋼材,主要品種包括中厚板、薄板、鍍鋅卷板、彩色涂層卷板、中小型鋼、熱軋H型鋼、焊接H型鋼、焊管、冷彎型鋼及無縫鋼管等,其中以中厚板為主。原材料成本占到生產成本的 80%左右。此外公司還需要其他多種新型建筑材料。
      公司的銷售模式是根據簽訂合同時鋼材以及其他建筑材料的市場價格,加上公司自身設計、制造和安裝的成本,再加上合理的利潤,與客戶確定價格。因此原材料價格上漲帶來的成本上升能夠在很大程度上轉由客戶承擔。但是,主要原材料價格波動仍然會給公司經營業績帶來一定影響。
      為降低原材料價格波動帶來的風險,公司每年會根據經驗在鋼材價格較低時適當購入一部分鋼材,從而在一定程度上控制成本。但這只能在有限范圍內降低原材料價格波動的風險。
     。ǎ矗┌踩L險
      公司與客戶簽訂的產品設計、制作、安裝合同,均規定應按照合同條款規定承擔質量保障義務。如果產品和工程因質量問題或工期延誤等問題造成客戶的經濟損失,公司應按約定給予客戶賠償。此外,公司施工主要在露天、高空環境下進行,因此在施工過程中可能存在因制度不完善、安全監管不嚴格、操作不規范造成的安全風險。
      因此,如果公司各個項目的施工質量不能達到規定的標準,或者發生質量安全事故,不僅會損害公司的聲譽和市場形象,使公司遭受經濟損失,而且可能會影響公司的持續經營能力。
      6、公司的競爭優勢
      (1)一體化經營優勢
      公司采用國際上鋼結構優勢企業主要業務模式¨D¨D設計、制造、安裝一體化經營。國內眾多鋼結構工程企業受技術能力方面的制約,僅涉及到其中一體化經營的業務模式中的一個環節,或后兩個環節,而廣大中小鋼結構企業更是僅以接受其他企業的委托加工為主營業務,競爭能力和盈利能力無法與行業內的領先企業相比。
      公司已經取得國內鋼結構行業最高資質的特許經營權,是我國新疆乃至整個西北地區以及中亞地區最大的鋼結構設計、生產和安裝綜合性企業,是國內少數同時擁有國家住房和城鄉建設部頒發的“輕型鋼結構工程設計專項甲級資質”和“鋼結構工程專業承包一級資質”、中國鋼結構協會頒發的“中國鋼結構制造企業資質證書一級資質”和中華人民共和國商務部頒發的“對外承包工程經營資格證書”的企業之一,同時也是西北地區唯一的一家同時擁有這些資質的企業,在鋼結構設計、加工制造和生產管理方面擁有豐富的、國內領先的技術、工藝和經驗。
      (2)地域優勢
      鋼結構產品存在著一定的銷售半徑。公司地處的新疆地區地域遼闊,面積約166萬平方公里,約占國土面積的1/6。公司是新疆最大的鋼結構企業,本地鋼結構均對公司不構成競爭,而國內的主要競爭對手如杭蕭鋼構、精工鋼構在疆內和周邊省份無鋼結構生產加工基地,物流成本將大幅度的提高這些競爭對手的運營成本,因此公司具備明顯的成本優勢,可充分利用現有的區域市場優勢,迅速占領市場。
      (3)品牌和質量優勢
      公司本著“坤厚載物、德合無疆”的文化理念和“品質重于生命、愛心塑造精品”的質量理念,并堅持“以營銷、設計為龍頭,以加工制造為基礎,以項目管理為中心,以正現金流為原則,堅持6σ和6S管理,優化流程,持續改善,不斷提高系統運行效率”的經營方針,經過多年來的不斷提高、完善、發展、創新,保證質量、誠信和服務來打造自己的品牌。
      公司是新疆最早從事鋼結構行業企業,在長達十年的業務經營中,與一批新疆大型企業及上市公司之間建立和維持了良好的合作關系,并得到了客戶的充分認可,能夠做到優先于競爭對手掌握到客戶的需求信息,并通過一體化經營的業務模式為客戶提供全方位的解決方案,實現公司和客戶的雙贏,從而進一步推進關系的良性循環,在市場上樹立了公司的良好形象。
      (4)技術裝備優勢
      公司擁有數座現代化的鋼結構生產車間和電腦數控鋼結構生產線,不僅擁有若干臺套的組立機、焊接機、矯直機、切割和清理拋丸設備等鋼結構初加工設備,還擁有配套的數控平面鉆、數控三維鉆、H型鋼轉角帶鋸、數控相貫線切割機、數控萬能鉆及工件自動傳輸系統等二次數控成套加工設備,以及無損探傷材質分析等先進的檢測設備儀器等。公司的這些設備均處于行業領先水平,先進的設備有效保證了鋼結構產品的質量,在提高鋼結構的質量方面發揮了重要作用,使得公司在硬件方面具備了較好的競爭優勢。
     。、公司競爭劣勢
     。ǎ保┊a能不足
      近年來公司生產已經十分飽和,產能利用率已達成了極限,產能已不能滿足公司的快速業務發展需要,也極大的制約了公司承接各種大型工程的能力,也不能滿足和適應新疆跨越式發展所帶來的巨大的市場需求。因此公司必須盡快擴大規模和產能,以抓住新疆市場發展機遇。
      (2)行業業績不足
      由于公司地處新疆且長期在新疆從事鋼結構業務,而新疆屬于經濟相對落后地區,國民經濟發展水平遠遠滯后于內地,大型場館、體育中心、會展中心、高層建筑于內地相比相對較少,公司在這方面的施工經驗和工程業績基本屬于空白。隨著國家對新疆的投資力度的不斷加大以及經濟發展水平的提高,這方面的建筑將逐步增多,因此公司將在市場競爭中處于一定劣勢。
     。叮 主營業務分行業、產品情況表
      單位:萬元
     。叮 主營業務分地區情況
      單位:萬元
     。叮 采用公允價值計量的項目
      □ 適用 √ 不適用
     。叮 募集資金使用情況對照表
      √ 適用 □ 不適用
      單位:萬元
      變更募集資金投資項目情況表
      □ 適用 √ 不適用
      6.6 非募集資金項目情況
      □ 適用 √ 不適用
     。叮 董事會對公司會計政策、會計估計變更或重大會計差錯更正的原因及影響的說明
      □ 適用 √ 不適用
     。叮 董事會對會計師事務所“非標準審計報告”的說明
      □ 適用 √ 不適用
     。叮 董事會本次利潤分配或資本公積金轉增股本預案
      公司最近三年現金分紅情況表
      單位:元
      公司本報告期內盈利但未提出現金利潤分配預案
      □ 適用 √ 不適用
      §7 重要事項
     。罚 收購資產
      □ 適用 √ 不適用
     。罚 出售資產
      □ 適用 √ 不適用
     。罚、7.2所涉及事項對公司業務連續性、管理層穩定性的影響。
     。罚 重大擔保
      □ 適用 √ 不適用
     。罚 重大關聯交易
     。罚矗 與日常經營相關的關聯交易
      □ 適用 √ 不適用
     。罚矗 關聯債權債務往來
      □ 適用 √ 不適用
     。罚矗 大股東及其附屬企業非經營性資金占用及清償情況表
      □ 適用 √ 不適用
     。罚 委托理財
      □ 適用 √ 不適用
      7.6 承諾事項履行情況
      上市公司及其董事、監事和高級管理人員、公司持股5%以上股東及其實際控制人等有關方在報告期內或持續到報告期內的以下承諾事項
      □ 適用 √ 不適用
     。罚 重大訴訟仲裁事項
      □ 適用 √ 不適用
      7.8 其他重大事項及其影響和解決方案的分析說明
     。罚福 證券投資情況
      □ 適用 √ 不適用
     。罚福 持有其他上市公司股權情況
      □ 適用 √ 不適用
      7.8.3 持有擬上市公司及非上市金融企業股權情況
      □ 適用 √ 不適用
     。罚福 買賣其他上市公司股份的情況
      □ 適用 √ 不適用
      7.8.5 其他綜合收益細目
      單位:元
      §8 監事會報告
      √ 適用 □ 不適用
      §9 財務報告
     。梗 審計意見
     。梗 財務報表
     。梗玻 資產負債表
      編制單位:光正鋼結構股份有限公司                          2010年12月31日                          單位:元
      9.2.2 利潤表
      編制單位:光正鋼結構股份有限公司                           2010年1-12月                           單位:元
      本期發生同一控制下企業合并的,被合并方在合并前實現的凈利潤為:22,296,221.86元。
     。梗玻 現金流量表
      編制單位:光正鋼結構股份有限公司                           2010年1-12月                           單位:元
     。梗玻 合并所有者權益變動表(附后)
      9.2.5 母公司所有者權益變動表(附后)
     。梗 與最近一期年度報告相比,會計政策、會計估計和核算方法發生變化的具體說明
      □ 適用 √ 不適用
     。梗 重大會計差錯的內容、更正金額、原因及其影響
      □ 適用 √ 不適用
     。梗 與最近一期年度報告相比,合并范圍發生變化的具體說明
      □ 適用 √ 不適用


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