光正鋼構發布2011年半年報,上半年,公司實現主營業務收入138,644,090.22元,同比增長1.67%;實現利潤總額10,438,798.67元,同比下降24.32%;實現凈利潤9,351,899.45%元,同比下降17.08%。
非經常性損益致使業績小幅下滑。利潤總額和凈利潤下降的主要原因為管理費用有大幅度的增加,本期金額比上期金額增加3,332,274.00元,增加比例為57.51%,主要原因為公司上市之后,媒體廣告宣傳與信息投入、招待費、差旅費、會議費等較上年度有較大幅度的增加。其次。隨著銷售收入的逐步增長應收賬款較去年同期有所增加,壞賬準備較去年同期有較大幅度的提高。另外,新疆地區今年嚴重的用工荒造成公司生產性人員嚴重缺乏,影響產能利用率和訂單承接力。我們認為這些因素主要表現為非經常性交易或事項。
光正鋼構核心業務盈利能力向好發展。上半年鋼結構工程業務營業收入9,872.06萬元,占總營收72%,同比增20.11%,毛利率16.75%,較去年同期增長3.39%。鋼結構銷售業務毛利率同比下滑5.62%,但營業收入調減26.94%。公司顯然調整經營結構,主動向高盈利業務發展。公司完成鋼構加工產量為18,467.09噸,圍護結構產量為498,331.78平方米,分別比去年同期增加2,766.7噸和177,519.33平方米。
募投項目建設提速,業績有望提前釋放。報告期內公司積極加快募投項目的建設速度,公司募投3萬平米廠房已于6月中旬順利投入試運行,使公司初步形成了年產7萬噸鋼構的生產能力,將進一步有效解決產能瓶頸問題,提升公司承攬工程能力和綜合實力。公司將在下半年啟動新的投資項目擴大產能規模和生產能力,以應對產能不足和巨大市場訂單需求的矛盾。
盈利預測:實現銷售收入4.2億元,實現凈利潤2450萬元。2012年將步入加速發展期。
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